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岗位职责
1、 协助部门负责人建立并完善部门内部各项制度与流程;
2、 协助部门负责人制定、实施年度审计工作计划;
3、 带队实施公司各类审计项目,制定审计方案,收集资料,整理审计证据,编制审计底稿,提供被审单位缺陷整改清单,并编写审计报告;
4、 负责审计项目整改跟踪闭环管理;
5、 领导交办的其他工作。
岗位要求
1、 统招本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业
2、 5年以上(专员级别2年以上)大型公司内部审计、财务或事务所外部审计相关工作经验,有车行内审经验优先
3、 具有系统的内部审计理论基础知识,同时具备内审项目实施经验
4、 客观、公正,且具备良好的沟通协调能力、表达能力
5、 具备良好的职业道德、团队协作精神及工作责任心
6、 具备较强的抗压能力,能适应较高频率的出差(约50%工作时间为出差)。
联系人:17898446535
电话: 0755 -22043062
电子信箱: 17898446535@139.com