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岗位职责:
1、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施;
2、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);
3、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;
4、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责,对被审单位提供的有关资料负保密责任;
5、负责对会计报表进行审计评价,对公司年度经营情况进行经济效益审计;
6、负责对内部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及执行情况进行审计,做出评价并提出意见;
7、对发生重大财务异常情况或其他重大事项的相关部门进行专项审计, 对严重违反公司制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;
8、建立公司内控体系,监督、指导内控体系有效运行,配合外审;
9、收集并分析公司信用风险、对外担保、资金拆借等内控信息数据,保证公司发展风险可控;
10、独立领导审计项目,开展现场审计工作,收集审计证据并汇总整理审计底稿,撰写内审报告。
任职要求:
1、全日制本科及以上, 有中级以上职称、注册会计师资格或审计资格证者优先;
2、审计、财务、法律、企业管理等专业;
3、5年以上相关岗位工作经验;
4、有敏锐的洞察力、卓越的结构化思维能力、深度分析判断能力、较好的语言表达和较强文字报告能力,快速解决问题的能力,能承受工作压力;
5、有审计项目全过程管理经验,熟悉财务管理、经营管理、财务软件使用,熟悉制度流程审计、风险控制审计流程及审计方法;
6、熟悉企业内部控制规范和内部审计实务标准,掌握审计、会计、法律、信息技术等相关专业知识。