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岗位职责:
(1)开展经济责任审计、内部控制审计和专项审计项目;
(2)根据审计制度,编制工作底稿,获取审计证据,提出审计意见和整改建议,归集完成的工作底稿及相关材料,建立审计档案;
(3)对重要制度、经济合同、经营决策等重大经营活动进行检查,负责监督招标采购;
(4)协调沟通各部门和下属单位配合政府审计、集团审计的相关工作;
(5)完成领导安排的其他工作。
任职要求:
1.学历要求:财务、审计、管理、法律类相关专业大学本科及以上学历。
2.专业要求:3年以上审计经验。有汽车经销行业或生产制造行业从业经验者、有内部审计经验者优先。
3.职称/资格要求:财务、审计等相关专业中级及以上职称或CIA证书,CPA优先。
4.能力素质要求:
(a)熟悉审计工作业务及其制度、规范;
(b)熟悉企业经营管理、风险控制知识;
(c)掌握会计准则、企业会计制度、税务等相关法律法规;熟悉企业经营、经济管理相关法律、法规、政策;
(d)具有良好的沟通能力、协调能力及应变能力;
(e)熟练使用办公软件,具有较强的文字功底和报告撰写能力;
(f)具有良好的道德品质,做事公平、公正、原则性强;
(g)身体健康,能够理解和适应国内短期出差。